欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库
全部分类
  • 临时分类>
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰点文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    SAP系统岗位操作手册—FIGL_财务部总帐会计岗位手册(稽核会计)Word格式文档下载.docx

    • 资源ID:474075       资源大小:21.48KB        全文页数:5页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:10金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要10金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    SAP系统岗位操作手册—FIGL_财务部总帐会计岗位手册(稽核会计)Word格式文档下载.docx

    1、 职责七、审核经济业务。职责八、财务收支专项稽核; 职责九、编制稽核报告;职责十、整改情况复查;三、SAP 系统操作指南1、具体操作见“SAP 系统用户手册 财务管理 FI 模块-总帐模块部分”。2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。事物代码事务代码描述对应职责FB02更改凭证职责二FB03显示凭证FB04显示凭证修改FB08冲销凭证F.80批量冲销FBRA重置并冲销AB03资产凭证清单职责六AB08冲销资产凭证AIST冲销资本化凭证FBL2N供应商行项目显示职责三、四FBL3N总帐科目行项目显示FBL5N客户行项目显示岗位名称:FI_财务部稽核会计第 Page 5 页 of 5FS10N总

    2、帐科目余额显示FD10N客户余额显示ZFFYP002会计凭证ZFRYP011会计明细帐FK10N供应商余额显示AW01N资产浏览器四、SAP 系统操作的权限1、在 SAP 系统内功能权限见上表的事务代码。2、在 SAP 系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。3、系统内的角色代码:YPFI24001。五、需要定期完成的操作任务(一)原始凭证的稽核1、任务说明:各项原始记录在使用时必须按规定时间、联次,填制方法等真实、正确、清晰、及时地填制;按各联次的用途在各有关部门间进行正确、及时、完整地传递。2、完成时间:每天。3、操作提示:重点稽核原始凭证所反映经济业务的真实性、合法性。(二)记帐凭证稽核

    3、。(1) 会计科目有无误用,摘要是否适当,金额是否正确;(2) 相关签章是否齐全;(3) 所附原始凭证是否齐全、合规,手续是否完备。重点稽核冲销凭证及凭证的内容。(三)会计帐簿、会计报表和其他会计资料的稽核。稽核岗位的会计人员定期审核记帐凭证、总帐、明细账和会计报表之间是否相符,做到帐证相符、帐帐相符和帐表相符。A、会计帐簿的稽核:(1) 各账簿应分别汇总月份发生额和累计发生额。(2) 年度更换的新账,需要结转上年度的余额,在摘要栏内注明上年结转字样。(3) 财务部每半年打印一次账簿,保证账页连贯。(4) 财务部装订账簿,按规定做好印花税的贴花工作。(5) 隔年将账簿移交公司档案馆。(6) 储

    4、存在磁盘上的会计信息,财务部定期进行更新备份,以保证信息存储的安全, 防止会计信息丢失。(7) 加强备查账簿的登记及管理,主要包括:a、发票登记簿公司财务部价税科负责登记记录普通发票、增值税发票的购买、领用情况,普通发票与增值税的登记分开,发票登记簿至少包括以下内容:日期、发票号、发票金额、取得发票经办人签字、取得发票单位等。b、支票登记簿公司财务部资金科负责登记记录支票的购买、领用情况。c、资产备查簿d、销售台账e、其他台账B、会计报表稽核公司对外财务会计报告须经公司财务部负责人审核,审核内容包括会计报告内容的真实、准确、完整,会计报表的平衡关系及表与表之间的勾稽关系。定期。重点稽核主营业务

    5、内外销收入的帐簿及按照往来单位的属性的分类的往来单位余额是否合理。(四)审核财产物资的增减变动和结存情况。审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与账面记录进行核对, 确定账实是否相符,并查明账实不符的原因。重点稽核未清项管理情况。(五)经济业务和财务收支进行专项稽核根据财务工作安排,组织专项稽核,审核其经济业务或财务收支是否符合有关法律、法规、规章制度的规定。规定的时间。稽核工作应就稽核事项询问被稽核单位(部门)财务部门有关人员, 重点了解岗位设立、职责分工、授权、人员是否胜任岗位工作等情况,并查阅相关内部控制文件、资料,检查企业是否按照公司统一要求制定相关内部控制制度。六、SAP 系统操作

    6、的注意事项1、由于在系统内作任何操作都会在系统内留下记录,所以大家对于自己的密码一定要保密,避免不必要的麻烦。2、准确选择输入相关的组织值数据,如成本中心、利润中心、文本、原因代码。七、附录1、流程图:见总帐模块、应付模块、应收模块、资产模块相关流程图。2、涉及流程:见下表流程编号流程名称FI-GL-06处理普通日记帐FI-GL-01-07修改凭证FI-GL-01-08FI-GL-01-15显示资产负债表FI-GL-01-16显示科目余额表FI-GL-01-17显示日记帐凭单FI-GL-01-18显示行项目摘要FI-GL-01-09冲回和重新过帐修改的日记帐FI-AR-03结清对客户的预收款FI-AP-02-12结清供应商预付款FI-AA-12冲销资产凭证及资本化凭证八、参考信息1、组织值参见下表。名称描述组织值成本中心824300000 至 8246199999利润中心92430*和 SINO-DUMMY会计科目表SCOA


    注意事项

    本文(SAP系统岗位操作手册—FIGL_财务部总帐会计岗位手册(稽核会计)Word格式文档下载.docx)为本站会员主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


    收起
    展开