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    0505内部审核及管理评审控制程序okWord格式文档下载.docx

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    0505内部审核及管理评审控制程序okWord格式文档下载.docx

    1、b)由审核组长选派具有内审员资格的,且与被审核区域无直接责任者担任审核组成员,并根据计划适当地分工。c)审核员根据审核计划中所列的要素及体系文件要求,编写被审核部门内部审核检查表。d)受审核部门收到内部审核计划以后,如果对审核日期和审核的主要项目有异议可在三天之内通知审核组,经过协商可以再行安排。e)受审核部门要确定陪同人员做好必要的准备工作。4.1.3审核实施a)审核开始由审核组长主持召开首次会议,审核组成员,体系相关部门的负责人及内审员参加,由审核组长明确审核的目的、范围、审核依据及审核日程安排。b)审核的具体内容按照内部审核检查表进行。c)审核员经过交谈、查阅文件、检查现场等方式收集客观

    2、证据,检查环境管理体系的运行情况。审核过程应遵循公正性和客观性的原则,审核过程中,受审核部门应按照审核员的要求,提供帮助、回答、解释并提供相应的文件和资料。d)审核员根据审核发现的问题填写不合格报告并让该项工作负责人(或操作者)确认,以保证不合格项能够完全被理解,有利于采取纠正措施。e)现场审核结束由审核组长召开末次会议,参加人员同首次会议,报告审核结果。4.1.4编制审核报告由审核组长或其授权的审核员编写环境体系审核报告,审核组长确认后签字,并报送管理者代表经其批准后下发到相关部门及责任人。审核报告包括目的、范围、依据、人员、过程、结果等。4.1.5复审验收被审核部门在一周内对不合格项进行及

    3、时整改,审核员在规定时间内(不超过一个月)对整改效果进行复审验收。复审不合格,继续发放不合格报告进行纠偏,直至合格,确保环境管理体系持续有效地运行。4.1.6在体系内部审核过程中发现不符合项,对未在规定时间做出改进对策或者对策无效的部门和个人,按照公司相关规定进行评价。4.2管理评审4.2.1制订管理评审计划4.2.1.1每年至少进行一次管理评审,可结合内审的结果进行,也可根据需要安排。4.2.1.2质量管理中心于每次管理评审前一个月编制管理评审计划,经管理者代表审核后,提交总经理批准。计划的主要内容应包括:目的、依据、范围、时间、地点、参加评审部门(人员)、议程等。4.2.1.3出现以下情况

    4、时,可适当增加管理评审:a)环境管理体系发生重大变化(如重大职能变动、环境方针、目标较大范围的修订);b)发生重大环境或相关方严重投诉或连续投诉时;c)当法律、法规、标准及其他要求有变化;d)环境审核中发现严重不合格时;e)总经理认为有必要时。4.2.2管理评审准备质量管理中心在评审会前两周,将相关事项包括需准备的评审资料、会议时间和地点通知各部门。各部门按通知要求和文件要求充分准备会议资料,于会议前一周提交质量管理中心审核并整理。管理评审的输入:a)内部审核结果和法律及组织承诺遵守的其他要求的符合性评价的结果; b)和外部相关方的交流信息,包括投诉; c)公司的环境绩效;d)目标和指标的实现

    5、程度;e)纠正预防措施的状况;f)以前管理评审的后续措施;g)客观环境的变化,包括与组织的环境因素有关的法律和其他的要求的发展变化;h)改进的建议。4.2.3管理评审会议a)总经理主持管理评审会议,各部门负责人和有关人员参加管理评审。b)参加管理评审会议的各环境体系主要部门汇报本年度部门内体系运行情况。c)参加管理评审会议的人员对评审内容进行逐项评审,提出改进建议。d)总经理根据评审资料,评审管理体系的符合性、适宜性和有效性,并决定要采取的措施。4.2.4管理评审报告a)质量管理中心根据会议内容形成管理评审报告,报告主要包含:管理评审的目的、参加人员、评审综述、评审结论。报告经总经理审批后,传

    6、递到各部门。b)质量管理中心根据管理评审会议的结果,对于存在/潜在的不合格项或者需改进项,填写管理评审决议单,并下发到相关部门实施改进。c)质量管理中心在决议规定时间内检查相关部门的改进情况。4.3内部审核及管理评审产生的各种记录,由质量管理中心保管。4.4 如果体系内部审核或管理评审结果引起文件更改,应执行文件控制程序。5 相关记录记录名称记录编号保管期限幅面保管部门 年度内部审核方案ERSAG G0505-R01长期A4质量管理中心内部审核计划ERSAG G0505-R02内部审核检查表ERSAG G0505-R03审核签到表ERSAG G0505-R04不合格报告ERSAG G0505-

    7、R053年环境体系审核报告ERSAG G0505-R06管理评审计划ERSAG G0505-R07管理评审签到表ERSAG G0505-R08管理评审决议单ERSAG G0505-R09管理评审报告ERSAG G0505-R106 相关文件文件名称文件编号备注文件控制程序ERSAG G0405-2007二级文件7附录附录1内部审核流程附录2管理评审流程编制:审核:批准:附录1:内部审核流程 管理者代表部门负责人责任部门输入环境体系审核计划审批计 划 发 放召开首次会议依据检查表或相关检验标准实施审核并记录编 制 审 核 报 告召开末次会议不合格报告或纠正预防措施通知单按照规定期限制定整改对策并

    8、反馈;同时部门内限期整改跟 踪 验 证审核系列资料存档 Y过程出总经理 质量管理中心 责任部门N评审需求计划发放管理评审输入:A 审核结果B 顾客反馈C 环境绩效D 预防和纠正措施状况E 以往管理评审的跟踪措施F 经策划的可能影响环境管理体系的变更G 改进的建议主持召开管理 评审会议管理评审输出:A 环境管理体系 有效性的改进B 与顾客要求有关的环境的改善C 资源需求等会议纪要存档跟踪验证报告根据改进计划整改整改复查合格存档 年 月 日目 的方 法范 围依 据审核时间受审部门(室/班)及要素第 次年度内审备注:拟制:ERSAG G0505-R01 要 求日 期年 月 日 至 年 月 日首次会议

    9、时间: 地点:审 核 组受审部门及要求末次会议审核组分组:ERSAG G0505-R02 (幅面A4)受审核部门(室/班): 接待人: 审核员: 审核日期: 编号:序号审核内容要素审核方法审核记录OKNGERSAG G0505-R03 (幅面A4) 签到表 年 月日部 门职 务姓 名1234567891011121314151617181920ERSAG G0505-R04 (幅面A4)受审核部门审核日期不符合事实描述:反馈期限: 年 月 日不符合条款:不符合性质: 严重 一般审核员:日期:审核组长:受审核方(代表):日期不符合原因分析及纠正措施:部门负责人:纠正措施验证:ERSAG G0505-R05 (幅面A4)环 境 体 系 审 核 报 告审核目的审核范围审核依据审核人员审核过程审核结果体系评价 ERSAG G0505-R06 (幅面A4)目的依据范围时间上次评审时间地点主持人参加部门和人员:评审议程:要求: 审核: 批准:ERSAG G0505-R07 (幅面A4)地点:No.部门姓名21222324252627282930313233343536ERSAG G0505-R08 (幅面A4)决议下达时间决议执行部门决议内容:完成期限: 反馈期限: 下达人签字: 时间:纠正预防措施及效果评价:反馈人签字:考核评价: 评价人签字:ERSAG G0505-R09 (幅面A4)


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