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    滇红项目立项申请报告.docx

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    滇红项目立项申请报告.docx

    1、滇红项目立项申请报告滇红项目立项申请报告一、基本情况(一)项目名称滇红项目(二)项目建设单位xxx科技发展公司(三)法定代表人薛xx(四)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、

    2、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。上一年度,xxx科技公司实现营业收入8647.88万元,同比增长8.66%(689.42万元)。其中,主营业业务滇红生产及销售收入为6993.52万元,占营业总收入的80.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2308.23万元,较去年同期相比增长313.59万元,增长率15.72%;实现净利润1731.17万元,较去年同期相比增长175.45万元,增长率11.28%。(五)项目选址某工业园区(六)项目用地规模项目总用地面积40687.00平方米(折合约61.00亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.96%,建筑容积率1.

    3、20,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度190.28万元/亩。项目净用地面积40687.00平方米,建筑物基底占地面积20734.10平方米,总建筑面积48824.40平方米,其中:规划建设主体工程35539.60平方米,项目规划绿化面积3715.29平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费3828.54万元。(九)节能分析1、项目年用电量1370122.07千瓦时,折合168.39吨标准煤。2、项目年总用水量7448.70立方米,折合0.64吨标准煤。3、“滇红项目投资建设项目”,年用电量1370122.07千瓦时,年总用水量7448.70立方米,

    4、项目年综合总耗能量(当量值)169.03吨标准煤/年。达产年综合节能量65.73吨标准煤/年,项目总节能率24.30%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资13816.80万元,其中:固定资产投资11607.08万元,占项目总投资的84.01%;流动资金2209.72万元,占项目总投资的15.99%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15422.00万元,总成本费用11918.88万元,税金及附加220.73万元,利润总额3503.12万元,利税总额4207.04万元,税后净利润2627.34万元,达产年纳税总额1579.70万元;达产年投资利润率25.3

    5、5%,投资利税率30.45%,投资回报率19.02%,全部投资回收期6.76年,提供就业职位237个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率25.35%,投资利税率30.45%,全部投资回报率19.02%,全部投资回收期6.76年,固定资产投资回收期6.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、金融为推动工业稳增长、调结构、增效益,为稳步推进制造强国、网络强国战略提供了重要支撑。近年来,影响我国实体经济发展的一个突出问题是“脱实向虚”,这在制造业领域表现得尤为突出。受要素成本上升、资源环境约束和市场低迷等因素影响,一些传统产

    6、业利润率下滑,资金等要素纷纷从制造业领域抽离,流向股市、债市、房地产等领域,以钱炒钱、赚快钱现象普遍存在。央行2016年金融机构贷款投向统计报告显示,2016年各项贷款总额比上年增长13.5%,其中企业经营性贷款同比增长6.6%,工业中长期贷款仅增长3.1%。二、投资建设方案(一)产品规划项目主要产品为滇红,根据市场情况,预计年产值15422.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。(二)用地规模该项目总征地面积40687.00平方米(折合约6

    7、1.00亩),其中:净用地面积40687.00平方米(红线范围折合约61.00亩)。项目规划总建筑面积48824.40平方米,其中:规划建设主体工程35539.60平方米,计容建筑面积48824.40平方米;预计建筑工程投资3690.94万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.96%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度190.28万元/亩。项目预计总建筑面积48824.40平方米,其中:计容建筑面积48824.40平方米,计划建筑工程投资3690.94万元,占项目总投资的26.71%。(四)选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地

    8、下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。三、风险防范措施项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调

    9、、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。四、投资计划方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11607.08(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2209.72万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13816.80万元,其中:固定资产投资11607.08万元,占项目总投资的84.01%;流动资金2209.72万元,占项目总投资的15.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3690.94万元,占项目总投资的26.71%;设备购置费3828.54万元,占项目总投资的27.71%;其它投资4

    10、087.60万元,占项目总投资的29.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11607.08+2209.72=13816.80(万元)。(四)资金筹措全部自筹。五、项目盈利能力分析(一)营业收入估算该“滇红项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑滇红行业设备相对价格变化,假设当年滇红设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入15422.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=483.19万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用1

    11、1918.88万元,其中:可变成本10229.31万元,固定成本1689.57万元。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3503.12(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=3503.1225.00%=875.78(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3503.12(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=3503.1225.00%=875.78(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额3503.12万元,缴纳企业所得税875

    12、.78万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=3503.12-875.78=2627.34(万元)。4、根据计算得到以下经济指标。(1)达产年投资利润率=25.35%。(2)达产年投资利税率=30.45%。(3)达产年投资回报率=19.02%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入15422.00万元,总成本费用11918.88万元,税金及附加220.73万元,利润总额3503.12万元,企业所得税875.78万元,税后净利润2627.34万元,年纳税总额1579.70万元。六、项目评价1、信息化应用水平进一步提高。中小企业信息化推进工程成效显著,

    13、电子商务等信息化应用不断扩展,研发、生产、财务、管理等各类软件及服务应用日益普及,两化融合进一步深化。全国中小企业信息化服务网络基本形成,依托大型信息化服务企业建立6000多个分支服务机构,配备近10万名专业服务人员,汇聚60多万家软件开发商和信息化服务商,每年开展数万场宣传培训和应用推广等活动,参加线上线下培训的人数达千万人次。2、该项目建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合项目建设地“十三五”产业发展规划,切合项目建设地经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施,对于增加国家财政收入,加快当地全面

    14、建设小康社会步伐具有重要意义。维护规划的权威性,严格按照建设程序进行规划、设计、施工;配套设施既不能提高标准也不能降低质量,要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制,精心设计、精心施工,力争创建优良工程。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40687.0061.00亩1.1容积率 1.201.2建筑系数 50.96%1.3投资强度万元/亩190.281.4基底面积平方米20734.101.5总建筑面积平方米48824.401.6绿化面积平方米3715.29绿化率7.61%2总投资万元13816.802.1固定资产投资万元11607.082.1.1土建工程投资万元3690

    15、.942.1.1.1土建工程投资占比万元26.71%2.1.2设备投资万元3828.542.1.2.1设备投资占比 27.71%2.1.3其它投资万元4087.602.1.3.1其它投资占比 29.58%2.1.4固定资产投资占比 84.01%2.2流动资金万元2209.722.2.1流动资金占比 15.99%3收入万元15422.004总成本万元11918.885利润总额万元3503.126净利润万元2627.347所得税万元1.208增值税万元483.199税金及附加万元220.7310纳税总额万元1579.7011利税总额万元4207.0412投资利润率 25.35%13投资利税率 30.45%14投资回报率 19.02%15回收期年6.7616设备数量台(套)13617年用电量千瓦时1370122.0718年用水量立方米7448.7019总能耗吨标准煤169.0320节能率 24.30%21节能量吨标准煤65.7322员工数量人237


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