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    物资仓库管理办法(试行).doc

    • 资源ID:2300617       资源大小:69KB        全文页数:7页
    • 资源格式: DOC        下载积分:10金币
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    物资仓库管理办法(试行).doc

    1、青海五彩碱业有限公司物资仓库管理办法(试行)一、采购材料验收入库管理1、大宗原燃材料入库验收、堆放管理由使用车间负责,以磅房计量为准,过磅单实行供方、司机、供应部、使用车间四联单制。质监部随机取样化验,进行质量监控,并提供质量检验报告;(1)大宗原材料按过磅单随批办理入库。(2)使用车间按合同要求,对大宗原材料外观粒度要求、是否掺假等进行验收,不符合要求的按规定扣吨,所扣吨数在过磅单上填写。(3)由使用车间和供应部核对磅单,供应部大宗原材料计划员按磅单核减数量、按质检单核减金额后,办理入库手续,并到财务挂帐。2、一般物资到货后,由采购合同承办单位组织办理验收与入库手续。合同承办单位、库房保管员

    2、、请购人员、相关技术人员共同依据采购计划单、样品等资料,以及供方提供的产品合格证、产品检验报告、发货清单、技术资料等产品信息资料,对物资实物进行验收。库房保管员对所进物资的规格型号、数量、质量要认真核对,在数量验收时,必须采用相同的计量方法。3、设备的验收和入库:(1)设备若分批到货,由设备部组织,使用车间、库房管理员,共同进行验收,填写验收单。库房管理员按照设备到货清单做好登记并且附验收单做暂入库。(2)设备全部到齐后,由设备部提供入库明细表,注明设备名称、规格型号以及附附件详单后,按合同或整机设备办理入库手续。4、除大宗原材料外,一般材料和设备验收必须填写验收单,参与验收人员共同签字验收,

    3、填写好的到货验收单交供应部仓库保管员,作为材料入库的依据。5、验收人员在验收过程中,发现物资短缺、残次、损坏、变质,或与合同、计划提供的技术参数不符的物品,不能验收入库。验收人员要及时通知采购计划员,由采购计划员与供货方联系更换或退货事宜。6、材料入库单的填写必须准确完整,供应商名称填写全称并与发票单位一致,材料入库单必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。二、库房材料保管1、材料入库后,应按分类、名称、型号规格定置存放。根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。2、仓库保管员对收发库存物资要经常查对,保证帐、物、卡相符。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋

    4、余地。3、仓库保管建立库存物资台账,应做到账实相符、账账相符,及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。定期对仓库进行盘点,出具盘点报表,交部门负责人及副总经理审核。4、仓库物资如有损失,贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告部门负责人,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。5、仓库物资,未经供应部负责人同意,一律不准擅自借出;总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经供应部负责人、副总经理批准。6、仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经安环部批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火

    5、知识。三、材料出库管理1、大宗原材料出库管理 每月25日人事企管部、生产准备部、供应部、使用车间共同参加大宗原材料盘点,盘点结果共同签字确认后,使用车间持盘点表到供应部办理出库手续。2、一般材料的出库管理由领用单位填制材料出库单,部门负责人签字,材料计划员审核。领料单位到库房领料,仓库保管员依据材料出库单发料。属于固定资产的,使用单位还需填制固定资产登记表,固定资产登记表一式三联,一联随出库单交财务,一联交设备部,一联使用单位留存。3、 设备的出库管理 (1)使用部门编制领料清单经主管车间负责人、设备部签字审核后,到库房办理设备的暂出库。 (2)设备全部出库或安装完毕,使用单位到供应部依照设备

    6、部提供的设备明细表办理整机出库手续。出库单在设备部加盖“固定资产”类别章。4、消防材料等出库由领料人填写材料出库单,领用部门负责人签字报保卫部审核后,方可到库房领取。5、劳保等出库由领料人填写材料出库单,领用部门负责人签字报安环部审核后,方可到库房领取。6、办公用品出库由领料人填写材料出库单,领用部门负责人签字报综合部审核后,方可到库房领取。7、专用工具出库由领料人填写材料出库单,领用部门负责人签字报设备部审核后,方可到库房领取。8、在建工程,施工单位到供应部库房领料的,必须填制专项工程领料单,加盖施工单位公章,经甲方现场代表签字确认,专业技术部门审核,报合同预算部加盖“支领”或“让售”章后,

    7、库房保管员方可依单发料。9、按“推陈储新,先进先出,节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效,霉变,大料小用,优材劣用,以及差借等损失,保管员应负经济责任。10、凡属规定交旧领新的材料,必须先交旧后发料。属于交旧领新物资范围主要有工具、轮胎、输送带等。11、所有发料凭证,保管员应妥善保管,不得丢失。12、为了避免造成积压,原则上要求请购物资二个月内必须领用。如限期内不领用,由供应部仓库保管员负责催促请购单位尽快领取。四、退库管理1、使用单位对工程项目结束后的剩余物资退库前要妥善保管,不得丢失或损坏,否则根据情节轻重要求施工单位按原

    8、价或加倍赔偿。施工单位根据剩余物资的规格型号按照工程项目清点造册,如实填写退库申请单(见附表)。2、型钢、管料(碳钢、铸铁、不锈钢)及各种非金属管道等1米(包括1米)以下按废料处理;未注明材料根据实际情况确认,废料必须称重,甲乙双方确认签字后运到甲方指定位置。3、余料退库应履行退库手续,由使用单位填写退库申请单,并注明退库原因,经甲方现场代表和相关部门确认,主管副总签字后,到供应部(库房)办理退库手续。4、使用单位根据退库清单同供应部(库房)有关专业人员结合,进行确认,并清楚分类;使用单位对已锈蚀的法兰要进行除锈抹油处理,对已焊接的管件,要进行切割分离,并打磨光滑。5、使用单位把所退库物资要在

    9、库房保管员的指导下,根据物资类别放到指定位置,并摆放整齐,不准乱堆乱放,同时把退库现场清扫干净。6、库房保管员应及时将退库材料录入退库物资台帐,并及时反馈给采购部门;废料不入账,但要有明确的登记,如数量或重量等。五、本规定自下发之日开始施行,由供应部负责解释。附:1、到货验收单 2、退库申请单 附件1:到货验收单序号发货厂家(合同编号)材料名称规格型号单位数量使用车间备注12345678采购部门: 使用车间及相关技术部门: 供应部(库房保管): 填表人:附件2:退库申请单退库单位: 退库日期:序号退库物资名称规格型号单位数量退库原因123456789101112退库单位: 甲方现场代表: 归口管理部门: 主管副总: 供应部(库房):


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