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    质量体系表格之ISO质量体系表格大全doc 107页正式版.docx

    • 资源ID:2283853       资源大小:41.67KB        全文页数:63页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:3金币
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    质量体系表格之ISO质量体系表格大全doc 107页正式版.docx

    1、质量体系表格之ISO质量体系表格大全doc 107页正式版质量记录清单记录名称记录编号保存期(年)设施检修计划2设施报废单长期设施日常检查登记卡2产品要求评审表3合同评审表3合同更改通知单3定单确认表3工艺(工艺)技术文件长期产品报价单3模夹具调整记录3项目建议书长期设计开发任务书长期零件调整结论表长期设计开发输入清单长期工艺设计开发鉴定报告长期设计开发输出清单长期供方评定记录表长期合格供方名录长期供方业绩评估表3月生产物资计划单2质量记录清单记录名称记录编号保存期(年) 计划单2采购合同3检验通知单2工艺消耗定额表长期月生产计划2生产日报表2合格证长期零(台)件检查记录2顾客财产问题通知单3

    2、产品质量信息反馈单3纠正和预防措施处理单3材料明细台帐3产品出库单3产品检验入库通知单3产品收发清单3材料标识卡长期计量器具抽查记录3计量器具管理台帐长期计量器具周期校准计划2计量器具报废单长期质量记录清单记录名称记录编号保存期(年)内校记录表长期计量器具借用记录3计量器具校准合格证2计量器具降级使用标识长期顾客满意程度调查表2产品质量意见征求书2年度内审计划3审核实施计划3不符合报告3内部质量管理体系审核报告3内审首(末)次会议签到表3不符合项分布表3内审检查表3控制图2产品质量检查报告单2紧急(例外)放行申请单3三检卡1废品通知单3返修品通知单3不合格品报告3质量记录清单记录名称记录编号保

    3、存期(年)偏差件回用申请单3改进计划长期改进、纠正和预防措施实施情况一览表2文件发放登记表2技术资料发放登记表长期产品(工艺)更改通知单3文件更改通知单3质量管理体系文件清单长期文件销毁申请3管理评审计划3管理评审报告3改进、预防、纠正措施报告3年度培训计划3培训审批表2培训记录表3员工培训档案长期生产设施配置申请单3设施管理台帐长期设施验收单长期生产设施一览表长期质量记录清单记录名称记录编号保存期(年)领料单2设施日常点检卡2不符合项报告编号: 序号:受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实描述:不合格标准条款: 审核员: 部门负责人:不合格类型: 时间:不合格原因: 部门负责人: 时间

    4、:纠正措施计划:预定完成日期: 部门负责人: 日期:纠正措施完成情况: 部门负责人: 日期:纠正措施的验证: 审核员: 日期:注:本表一式一份,由审核组织给责任部门。内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)编号: 序号:审核目的:审核范围:审核依据:受审核部门:审核组长:审核过程综述:不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况,存在的主要问题等):对质量管理体系的评估(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果,发现和改进体系运作的机制及措施等)。结论:顾客财产问题通知单编号: 序号:产品名称规格型号数量顾客指定的用途负责部门发现问题:签名: 日期:验证记录:签

    5、名: 日期:顾客处理意见:签名: 日期:产品质量信息反馈单编号: 序号:图号验收依据到货数检查日期年 月 日产品名称抽检数反馈质量情况技术要求检查员处理意见经办人:处理结果经办人:组长注:本表一式四联内部质量损失统计台帐年产品名称生产废料工序计算单位质量情况简述废品损失次品损失返修损失停工损失累计损失金额月日数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额收文处理情况登记表日期行文单位标 题主送单位收回时间处理结果检 验 原 始 记 录年安装人检验员检验情况不合格原因应收数实检数合计备注月日口 头 订 单 登 记 台 帐序号订货单位订货日期联系人联系方式订货产品名称数量付款方式承办人备注设施(

    6、工、模、卡具)管理台帐序号名称编号单位数量购制时间购制单价购制单位使用部门存放位置备注质量信息反馈统计台帐年反馈单位产品名称及图号计量单位数量反馈信息记录处理时间处理方法处理结果处理人月日原材料、外协外购件入库验收统计台帐年物资名称及规格计量单位入库检验数量检验与抽验数检验结果质量记录不合格品处理结果检验员月日合格品不合格品挑选返修退货产 品 质 量 统 计 台 帐单位:年产品(零件)名称及图号计量单位本月生产数交检数合格数返修数工废数料废数回用数合格率%返修率%废品率%回用率%备注月日产 品 售 后 服 务 登 记 表年被服务单位服务方式服务情况记录用户需求服务处理结果服务人员月日文 件 回

    7、 收 情 况 登 记 表部 门文件名称(或文号)回收原因份数(或页数)回收时间处理结果计 量 周 期 校 准 计 划编 号:序号设施(台件)编号设施(台件)名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批 准日 期注:本表一式三份,计量室、技术质检科及被通知部门各一份。计量器具报废申请单编号:序号计量器具名称计量器具编号使用部门(人)报废原因报废日期负责人签字会签: 审核:零(台)件质量抽查记录十堰 有限公司 车间: 零件名称; 零件号:项目序号检查项目及要求实 测 结 果12345678910重要项目123456一般项目78910111213测验项目合格项数荐次合格率不能检测的项目数测量件数合格件

    8、数件数合格率过渡标准的项目数经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表单位: 年 月 日合同类别签 订 情 况标的名称标的金额(万元)签约时间鉴证时间约定履行时 间签约地约定履行地对方单位名 称对方签约人姓 名我方签约人姓 名履 行 情 况逾 期 未 履 行处 理 措 施履行时间已履行全部履行部分履行转下期份数金额(万元)责任方违约解除自行调解申请仲裁向法院申诉份数金额(万元)份数金额(万元)份数金额(万元)份数金额(万元)对方违约我方违约份数金额(万元)份数金额(万元)逾期未发行原因应注明(不可抗拒力、显失公平、无发行能力、国家政策调整、违纪违法、无效合同等)某种具体原因:十堰市 有限公司设备日常点检卡机床编号: 型号: 年 月 操作者: 机 电序号点检内容日期类别2122232425262728293031123456789101112131415161718192012345678910111213方法听、看、试、摸、唤、闻符号每天将点检情况按符号划入栏内,完好“”、异常“”、待修“”、修好“”注:本表一式一份,由机动工具科每月发给生产车间。技 术 文 件 发 放 登 记 表编 号:发放日期文件名称文件图号套/张有效版本标识收件人签字(日期)部门回收记录(日期)备注


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