欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库
全部分类
  • 临时分类>
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰点文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    银行信息科技计算机信息安全责任追究管理制度.docx

    • 资源ID:226129       资源大小:10.40KB        全文页数:5页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:10金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要10金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    银行信息科技计算机信息安全责任追究管理制度.docx

    1、银行信息科技计算机信息安全责任追究管理制度第一章总则第一条为加强我行计算机信息系统的信息和安全管理, 规范中心 机房的各项操作,保证计算机系统正常、安全、稳定地运行,根据中 华人民共和国计算机系统安全保护条例及国家有关法律、法规和政策, 结合中心机房的实际情况,特制订此制度。第二条如果违反此制度但并未对银行造成损失,追究直接责任人责 任;如果违反此制度并且对银行造成轻微损失,追究直接责任人和部门 经理责任; 如果违反此制度并且对银行造成重大损失,追究直接责任人、部门 经理和主管副行长、行长和董事长责任。第二章安全管理第三条由科技开发部经理、业务部门经理、系统管理员、网络管 理员组成计算机网络安

    2、全小组, 具体负责银行计算机系统信息的安 全与管理。第四条与业务系统有关的计算机软件、数据、技术文档、口令等 严格控制在一定范围内,未经部门总经理和副总经理批准不得被无关人 员使用或查看,更不能外借,保证我行机密的安全。第五条系统密钥应分开由双人保管,并登记详细的记录,说明系 统名称及使用方法,保证所掌握密钥的安全管理。第六条业务主机的超级用户口令由副总经理掌握; 主机各操作用 户由系统管理员按规定分配并控制权限,确实因工作需要增加权限时, 应做好登记,工作完成后应及时收回。第七条开发机、综合业务主机、数据库、营业网点前置机及网络 系统等各级密钥口令必须进行严格管理,责任到人,层层负责,人人保

    3、 密。第八条各系统口令必须三个月定期进行一次更换,并作好详细记 录。第九条生产机、开发机及各业务系统前置机由各负责人员严格按 照操作规程进行开关机,不得擅自删除和修改他人文件,不得装载任何 与业务无关的软件和设备,不得使用宙可与业务无关的软盘和数据, 严 禁交给无关人员进行操作。第十条计算机主机及附属网络设备须定期进行网络漏洞扫描,防 范网络风险。第十一条禁止将业务网络同任何外部通讯网直接相连;外部拨号 访问应进行严格控制,并详细做好访问记录。第十二条由值班人员负责监控中心网络的运行情况,每日填写网 络系统运行记录,发现问题及时汇报、解决。第十三条网络管理员须定期查看、备份网络日志,确保网络系

    4、统 的安全运行。第十四条我行的网络拓扑机构图、网络通信设备的配置参数、网 络地址(如数据网IP地址、拨号备份电话号码)等资料须严格保密,归档专人保管; 严禁向其它单位及无关人员泄露,一经发现严肃处理。第十五条网络管理人员对所管理的网络设备制定监测计划,定期 检查网络配置,定期测试备份设备和线路,利用相应网关技术统计网络 流量,检测网络设备负载,按月生成充计报告,对潜在问题提出解决建 议。第三章数据资料管理第十六条综合业务生产机、开发机及所有业务系统每做一次重大 修改或升级,应做系统完全备份2份。第十七条每日营业终了,应进行当天的业务数据备份。第十八条生产机及各业务系统数据清理前应做备份,永久保

    5、存。第十九条每日按批量步骤做好生产机数据备份、月末数据备份2份,保留期限15年;结息日备份2份,保留期限3个月;年末数据备份2份,保留期限15年;数据报表文件备份2份,保留 期限5年。第二十条所有备份必须存放在指定位置,由专人负责保管。备份 介质须有明显标签,表明备份内容、时间等信息,杜绝差错、混用等混 乱现象。第二十一条 废弃的备份介质不得随意丢放,需经主管人员批准后 统一销毁。第二十二条备份介质应采用光盘介质,短期备份可采用硬盘备份。第四章数据查询修改第二十三条 不直接受理支行及客户电话查询、修改客户资料等业 务; 支行、总行各部室数据查询需经总行行长签字; 公、检、法等执法 机关数据查询

    6、必须符合人民银行下达的有关文件要求,总行行长或主管 行长签字同意后方可办理。第五章数据打印第二十四条对打印的数据、报表、帐页等要进行交接签字确认, 方可交给业务部门使用。对作废的报表、数据,要及时销毁,杜绝泄露 信息等事故的发生。第六章数据清理第二十五条每2个月清理一次垃圾数据,数据的清理工作必须由 两个以上的操作人员共同完成。第二十六条数据清理前必须填写数据清理记录单,经主管人员 批准后方可实施。数据清理前必须按有关规定做好备份。第七章系统及数据维护第二十七条应用软件一经建立,未经技术保障部主管人员或业务 部门批准,不得擅自更改程序和档案。第二十八条应用程序变更, 必须经主管人员批准,并填写

    7、应用程 序维护日志。第二十九条涉及到业务系统数据的修改及维护,必须填写数据 维护审批表,经主管行长、主管经理签字允许后才可操作。并作好详 细的记录。第八章病毒防治管理第三十条必须准备一种以上的杀毒软件,并定期对所使用的计算机进行查毒。第三十一条 移动介质如磁盘、光盘、磁带、U盘上的数据必 须进行病毒检测后,方可使用。第三十二条发现新的计算机病毒,应立即通报进行防范,防止病 毒进一步扩散; 应停止该软件的运行,将软件进彳福份,然后使用相应 杀毒软件进行清除。现有杀毒软件无效,应立即汇报有关主管并联系有 关公司,以寻求技术援助。第三十三条使用的杀毒软件应定期到经销商处进行病毒库的升级。 应与软件供应商保持联系,以便及时得到技术服务。第九章附则第三十四条本制度科技开发部负责解释, 修订。第三十五条 本制度自公布之日起施行。


    注意事项

    本文(银行信息科技计算机信息安全责任追究管理制度.docx)为本站会员主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


    收起
    展开