1、项目部检查整改记录表项目部检查整改记录表一、 管理检查存在的问题:1、项目部未现场公布管理人员组成名单;无管理人员授权文件。整改记录:管理人员组成名单已粘贴公布在现场,有管理人员授权文件。 整改人:整改结果:已按要求进行了整改 签名:项目部检查整改记录表一、 管理检查存在的问题:2、项目经理、质检员、专职安全员均未到场履职;专职安全员配备数量不足。整改记录:项目经理、安全员及质检员由于检查当天均在请假期间,现已回到现场履职。已配备专职安全员两个。 整改人:整改结果:已按要求进行了整改 签名:项目部检查整改记录表一、 管理检查存在的问题:3、外架、施工用电专项方案与现场不符,针对性不强。整改记录
2、:重新编排有针对性的专项方案,并立即组织工人和施工管理人员认真学习专项方案且严格按照方案进行质量安全控制。 整改人:整改结果:已按要求进行了整改 签名:项目部检查整改记录表一、 管理检查存在的问题:4、无日常安全教育记录整改记录:已收集齐全资料 整改人:整改结果:已按要求进行了整改 签名:项目部检查整改记录表一、 管理检查存在的问题:5、无公司检查制度、公司季检、月检、质检员日巡检记录,安全员巡检记录不完善;无公司和分公司检查通报文件和验收佐证资料。整改记录:安全员已对安全员巡检记录进行了完善,资料员已收集质检员日巡检记录;有公司检查制度、公司季检、月检及检查通报文件和验收佐证资料。 整改人:
3、整改结果:已按要求进行了整改 签名:项目部检查整改记录表一、 管理检查存在的问题:6、项目部现场未提供任何验收规范、施工工艺、标准图集。整改记录:相关的验收规范、施工工艺和标准图集均在技术负责人办公室中。 整改人:整改结果: 签名:项目部检查整改记录表一、 管理检查存在的问题:7、施工现场未建立消防安全管理制度、消防安全检查制度,未编制消防救援和逃生应急预警和开展演练。整改记录:有消防安全管理制度、消防安全检查制度,编制有消防救援和逃生应急预警方案。 整改人:整改结果:已按要求整改。 签名:项目部检查整改记录表二、质量检查存在的问题:1、缺少砂浆试块报告;无墙体拉结筋检测报告。整改记录:砂浆试
4、块报告未到期,有墙体拉结筋检测报告。 整改人:整改结果:已按要求整改。 签名:项目部检查整改记录表二、质量检查存在的问题:2、现场无有效的同条件养护试件。整改记录:同条件养护试块均早已试压。 整改人:整改结果:附同条件试压试验报告 签名:项目部检查整改记录表二、质量检查存在的问题:3、个别构造柱纵筋未与上部结构相连整改记录:立即派人预埋钢筋 整改人:整改结果:已按要求整改完毕 签名:项目部检查整改记录表二、质量检查存在的问题:4、现场搅拌砂浆无自拌记录和计量记录,未见施工配合比牌。整改记录:立即安装计量设备,按配合比称量用料 整改人:整改结果:已按要求整改完毕 签名:项目部检查整改记录表二、质
5、量检查存在的问题:5、使用旧标准圆孔砖整改记录:已更换新标准的圆孔砖 整改人:整改结果:已按要求整改完毕 签名:项目部检查整改记录表三、安全检查存在的问题:1、外架无扫地杆,个别立杆完全变形;外脚手架拉结点不足,安全网未落地且破损严重。整改记录:已派人将外架设置扫地杆,更换变形的立杆;加密外脚手架的拉结点;安全网已挂满落地,换掉破损的安全网。 整改人:整改结果:已按要求整改完毕 签名:项目部检查整改记录表三、安全检查存在的问题:2、未设置安全通道,进出口随意。整改记录:已派人设置固定施工通道 整改人:整改结果:已按要求整改完毕 签名:项目部检查整改记录表三、安全检查存在的问题:3、用电机具金属
6、外壳未接地保护,电线电缆未按规范搭设,随意穿越外架,不符合安全用电规范要求。整改记录:已派人将用电机具金属外壳进行接地保护,电线电缆按规范进行搭设; 整改人:整改结果:已按要求整改完毕 签名:项目部检查整改记录表三、安全检查存在的问题:4、物料提升机缺少安全防护门,侧向防护不到位。整改记录:立即派人设置安全防护门,侧向防护设置双层防护棚。 整改人:整改结果:已按要求整改完毕 签名:项目部检查整改记录表三、安全检查存在的问题:5、楼层、楼梯临边防护不足整改记录:已派人做楼梯临边、楼层临边防护 整改人:整改结果:已按要求整改完毕 签名:项目部检查整改记录表三、安全检查存在的问题:6、现场材料堆放混乱,无标识牌整改记录:已将材料分类堆放,并弄有标识牌。 整改人:整改结果:已按要求整改完毕 签名:项目部检查整改记录表三、安全检查存在的问题:7、斜屋面周边采用外架支撑整改记录:已派人将斜屋面周边采用独立支撑 整改人:整改结果:已按要求进行整改 签名:项目部检查整改记录表三、安全检查存在的问题:8、宿舍和办公用房夹芯板材料达不到A级燃烧性能等级整改记录:使用达到A级燃烧性能等级的夹芯板材料 整改人:整改结果:已按要求整改完毕 签名: