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    中国国际贸易促进会宝鸡市支会.docx

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    中国国际贸易促进会宝鸡市支会.docx

    1、中国国际贸易促进会宝鸡市支会中国国际贸易促进会宝鸡市支会2018年部门综合预算说明一、部门主要职责(一)负责按照国家有关政策法规,开展同世界各国及港澳台地区经贸界、商协会及有关经合组织的联络与交往;(二)负责组织我市经贸、金融、工商界代表团出国考察和访问,开展经贸洽谈、招商引资及各种形式的交流与合作;(三)负责调解涉外经贸纠纷,接受委托代理法律仲裁;(四)负责邀请接待外商来我市考察访问,为我市企业开展国际经贸活动提供信息、法律、培训、咨询等服务。二、2018年年度部门工作任务2018年,市贸促会将紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥“亦官亦民”特殊身份优势,重点抓好引进国际品牌摩托车项目,积

    2、极推进我市融入“一带一路”建设,促进我市外向型经济发展。(一)、继续推进国际品牌摩托车项目引进工作。(二)、承办国际性展会,不断扩大宝鸡市智能制造在国内外的影响。1、举办中国(宝鸡)国际机器人暨智能机械展览会。2、举办第七届中国西部跨国采购洽谈会暨第二届中国(宝鸡)国际工业品采购展览会。(三)、组织宝鸡市外贸企业参加境外展会及国内的国际性展会,助力宝鸡制造开拓国际市场。1、组织企业参加德国汉诺威工业博览会、巴拿马展览会、中国(南非)综合行业品牌展览会等11个与我市产业结构关联紧密的境外展会。2、组织企业参加“2018年丝博会暨第22届西洽会”、第七届中国西部跨国采购洽谈会暨中国(西安)进出口商

    3、品交易会、广交会、厦洽会等27个大型经贸活动与境内展会。3、召开中国国际商会宝鸡商会首届会员代表大会。牵头组建“中国西部贸促会联盟”,秘书处设在市贸促会。(四)、做好为我市企业“走出去”提供服务保障工作。1、建立宝鸡市境外投资促进中心。2、提供高效的涉外商事法律咨询服务。3、积极组织涉外商事法律培训。4、高效做好出证认证工作。三、部门预算单位构成从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括:序号单位名称1中国国际贸易促进会宝鸡市支会部门本级(机关)四、部门人员情况说明截止2017年底,本部门人员编制5人,其中事业编

    4、制5人;实有人员10人,其中参公事业10人。单位管理的退休人员2人。五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有资产127817.50元。六、部门预算绩效目标说明2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款99.20万元,政府性基金预算当年拨款0万元。七、2018年部门预算收支说明(一)收支预算总体情况2018年本部门总体收支99.20万元,与上年对比减少0.9%,减少原因是财政调减金额,压减一般性支出。(二)财政拨款收支情况2018年本部门财政拨款收支99.20万元,与上年对比减少0.9%,减少原因是财政调减金额,压减一般

    5、性支出。(三)一般公共预算拨款支出明细情况1、一般公共预算当年拨款规模变化情况2018年本部门一般公共预算拨款收支99.20万元,与上年对比减少0.9%,减少原因是财政调减金额,压减一般性支出2、支出按功能科目分类的明细情况按照部门支出功能分类,工资福利支出88.86万元,与上年对比减少6%,减少原因是财政调减金额;商品和服务支出10.34万元,与上年对比增加91%,增加原因是增加一般性支出。专项业务经费0万元,与上年对比无增减变化。(可附图表)3、支出按经济科目分类的明细情况按照部门支出经济分类,行政运行(2011301)85.08万元,与上年对比增加0.4%,增加原因是增加一般性支出;机关

    6、事业单位基本养老保险(2080505)10.03万元,与上年对比减少9%,减少原因是财政调减金额;行政单位医疗(2101101)4.09万元,与上年对比减少9%,减少原因是财政调减金额。项目支出预算0万元,与上年对比无增减变化。(可附图表)(四)政府性基金预算支出情况2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。(五)国有资本经营预算拨款收支情况2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。(六)“三公”经费等预算情况2018年本部门不涉及“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算,与上年对比无增减变化。(七)机关运行经费安排情况2018年本部门机关运行经费预算10.34万

    7、元,与上年对比增加91%,增加原因是增加一般性支出。(八)政府采购情况2018年本部门无政府采购预算,并已公开空表。八、专业名词解释(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和

    8、服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、2018年预算公开报表2018年部门综合预算公开报表部门名称:中国国际贸易促进会宝鸡市支会 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签目录是否空表公开空表理由表12018年部门综合预算收支总表否表22018年部门综合预算收入总表否表32018年部门综合预算支出总表否表42018年部门综合预算财政拨款收支总表否表52018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)否表62018年部门综合预算一般公共

    9、预算支出明细表(按经济分类科目分)否表72018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)否表82018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)否表92018年部门综合预算政府性基金收支表是不涉及表102018年部门综合预算专项资金支出表否表112018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表否表122018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表是不涉及表132018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表是不涉及表142018年专项资金整体绩效目标表是不涉及表12018年部门综合预算收支总表单位:万元收 入支 出项 目预算

    10、数支出功能分科目(按大类)预算数支出经济科目(按大类)预算数一、部门预算99.20一、部门预算99.20一、部门预算99.20 1、财政拨款99.20 1、一般公共服务支出85.08 1、人员经费和公用经费支出99.20 (1)公共预算拨款收入99.20 2、外交支出 (1)工资福利支出88.86 (2)非税收入拨款收入 3、国防支出 (2)商品和服务支出10.34 (3)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)国有资本经营预算收入 5、教育支出 2、项目支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 (1)工资福利支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 (2)商品和服

    11、务支出 其中:纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出10.03 (3)对个人和家庭补助 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (4)债务利息及费用支出 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出4.09 (5)资本性支出(基本建设) 6、其他收入 11、节能环保支出 (6)资本性支出 12、城乡社区支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、农林水支出 (8)对企业补助 14、交通运输支出 (9)对社会保障基金补助 15、资源勘探信息等支出 (10)其他支出 16、商业服务业等支出 3、上缴上级支出 17、金融支出 4、事业单位经营支出 18、援助其他地区支出 5、对附属单

    12、位补助支出 19、国土海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出本年收入合计99.20本年支出合计99.20本年支出合计99.20用事业基金弥补收支差额结转下年结转下年上年结转收入总计99.20支出总计99.20支出总计99.20表22018年部门综合预算收入总表单位:万元单位编码单位名称部门预算合计公共预算拨款非税收入拨款收入政府性基金拨款国有资本经营预算收入上级补助收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结

    13、转其他收入*123456789101112合计99.2099.20中国国际贸易促进会宝鸡市支会99.2099.20613001中国国际贸易促进会宝鸡市支会99.2099.20表32018年部门综合预算支出总表单位:万元单位编码单位名称部门预算合计公共预算拨款非税收入拨款收入政府性基金拨款国有资本经营预算收入上级补助收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转其他收入*123456789101112合计99.2099.20中国国际贸易促进会宝鸡市支会99.2099.20613001中国国际贸易促进会宝鸡市支会99.2099.20表42018年部门综合预算财政拨款收支

    14、总表单位:万元收 入支 出项 目预算数支出功能分科目(按大类)预算数支出经济科目(按大类)预算数一、财政拨款99.20一、财政拨款99.20一、财政拨款99.20 1、公共预算拨款99.20 1、一般公共服务支出85.08 1、人员经费和公用经费支出99.20 2、非税收入拨款收入 2、外交支出 (1)工资福利支出88.86 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出10.34 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 2、项目支出 6、科学技术支出 (1)工资福利支出 7、文化体育与传媒支出 (2)商品和服务支出 8、社会保障和就业支出1

    15、0.03 (3)对个人和家庭补助 9、社会保险基金支出 (4)债务利息及费用支出 10、医疗卫生与计划生育支出4.09 (5)资本性支出(基本建设) 11、节能环保支出 (6)资本性支出 12、城乡社区支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、农林水支出 (8)对企业补助 14、交通运输支出 (9)对社会保障基金补助 15、资源勘探信息等支出 (10)其他支出 16、商业服务业等支出 3、上缴上级支出 17、金融支出 4、事业单位经营支出 18、援助其他地区支出 5、对附属单位补助支出 19、国土海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备

    16、费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出本年收入合计99.20本年支出合计99.20本年支出合计99.20上年结转结转下年结转下年收入总计99.20支出总计99.20支出总计99.20表52018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)单位:万元功能科目编码功能科目名称合计人员经费支出公用经费支出项目支出备注*1234*合计99.2088.8610.34201一般公共服务支出85.0874.7410.34 20113 商贸事务85.0874.7410.34 2011301 行政运行85.0874.7410.34208社会保

    17、障和就业支出10.0310.03 20805 行政事业单位离退休10.0310.03 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.0310.03210医疗卫生与计划生育支出4.094.09 21011 行政事业单位医疗4.094.09 2101101 行政单位医疗4.094.09表62018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)单位:万元经济科目编码经济科目名称合计人员经费支出公用经费支出项目支出备注*1234*合计99.2088.8610.34301工资福利支出88.8688.86 30101 基本工资35.6735.67 30102 津贴补贴35.3135.31

    18、 30103 奖金2.112.11 30104 基本医疗保险(单位支付)4.014.01 30108 养老保险10.0310.03 30109 大病互助(单位支付)0.080.08 30110 工伤保险(单位支付)0.100.10 30199 其他工资福利支出1.551.55302商品和服务支出10.340.0010.34 30201 办公费2.700.002.70 30202 印刷费0.300.30 30207 邮电费0.800.80 30299 其他商品和服务支出6.546.54表72018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)单位:万元功能科目编码功能科目名称合计人员经

    19、费支出公用经费支出备注*123*合计99.2088.8610.34201一般公共服务支出85.0874.7410.34 20113 商贸事务85.0874.7410.34 2011301 行政运行85.0874.7410.34208社会保障和就业支出10.0310.03 20805 行政事业单位离退休10.0310.03 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.0310.03210医疗卫生与计划生育支出4.094.09 21011 行政事业单位医疗4.094.09 2101101 行政单位医疗4.094.09表82018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

    20、单位:万元经济科目编码经济科目名称合计人员经费支出公用经费支出备注*123*合计99.2088.8610.34301工资福利支出88.8688.86 30101 基本工资35.6735.67 30102 津贴补贴35.3135.31 30103 奖金2.112.11 30104 基本医疗保险(单位支付)4.014.01 30108 养老保险10.0310.03 30109 大病互助(单位支付)0.080.08 30110 工伤保险(单位支付)0.100.10 30199 其他工资福利支出1.551.55302商品和服务支出10.340.0010.34 30201 办公费2.700.002.70 30202 印刷费0.300.30 30207 邮电费0.800.80 30299 其他商品和服务支出6.546.54表92018年部门综合预算政府性基金收支表单位:万元收 入支 出项 目预算数支出功能分科目(按大类)预算数支出经济科目(按大类)预算数一、政府性基金拨款一、科学技术支出一、人员经费和公用经费支出二、文化体育与传媒支出 工资福利支出三、社会保障和就业支出 商品和服务支出四、节能环保支出 对个人和家庭的补助五、城乡社区支出二、项目支出六、农林水支出 工资福利支出七、交通运输支出 商品和服务支出


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