欢迎来到冰点文库! | 帮助中心 分享价值,成长自我!
冰点文库
全部分类
  • 临时分类>
  • IT计算机>
  • 经管营销>
  • 医药卫生>
  • 自然科学>
  • 农林牧渔>
  • 人文社科>
  • 工程科技>
  • PPT模板>
  • 求职职场>
  • 解决方案>
  • 总结汇报>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 冰点文库 > 资源分类 > DOCX文档下载
    分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间

    金蝶K3存货核算操作手册.docx

    • 资源ID:13459403       资源大小:986.86KB        全文页数:18页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:5金币
    快捷下载 游客一键下载
    账号登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要5金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP,免费下载
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    金蝶K3存货核算操作手册.docx

    1、金蝶K3存货核算操作手册材料会计操作手册 本课程的教学目的 学完本课程之后,您能够做好以下事情: 熟练操作存货核算系统模块应用操作流程 了解存货核算模块与其它各模块的区别和联系 了解存货核算模块操作的注意事项及重点,难点 灵活运用存货核算完成日常业务我们的最终目标: -帮助您成功运用金蝶软件,步入企业信息化管理的轻松愉快,高速高效管理的快车道!相关说明: 在软件中经常使用的地方进行了详细的说明,有些知识点在实际业务中不涉及的,只做了简单的说明作为了解。 一 材料会计日常业务流程:1. 将当月收到和开出的发票与对应的外购入库单和销售出库单进行钩稽。2. 月末进行出入库核算。3. 将对应单据生成凭

    2、证传递到总账。4. 期末对账、结账,进入下一期。 注:材料会计的工作相对来说比较简单,基本上不需要自己手工录入单据,只是利用别人做的单据进行一系列的处理。所以必须保证其上游数据的正确性;核算工作由系统自动完成。二:发票1、采购发票 采购发票是联系财务、业务系统的重要桥梁。一般来说,采购发票可以通过手工录入、合同确认、采购订单、外购入库单关联等多途径生成。 A:手工录入发票 依次点击供应链采购管理采购发票采购发票-新增B:通过外购入库单关联生成 依次点击供应链采购管理采购发票采购发票-新增,在发票新增界面,选择源单类型为外购入库单。这样该入库单上的信息将被自动带入,方便录入。C:通过外购入库单下

    3、推生成 依次点击供应链采购管理外购入库外购入库单维护,在该界面,按SHIFT进行连续多选或者按CTRL进行不连续的多个单据进行多选生成相应的发票。注:如果采用关联和下推两种方式生成发票的话,被关联的源单据必须审核,否则不容许生成。下图为采购发票的界面:如果采购外购入库单生成增值税专用发票的话,需要特别注意一下发票的含税、不含税单价。发票钩稽对于采购发票,钩稽是发票与入库单确认的标志,是核算入库成本的依据。已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作,无论是本期或以前期间的发票,钩稽后都作为当期发票来核算成本。A:依次点击供应链采购管理采购发票采购发票-维护 在该界面选择相应的

    4、发票,点击工具栏中的“钩稽”进行发票的钩稽B:在新增发票,保存审核后直接进行发票的钩稽工作,如下图:存货核算主要是对企业存货进行出入库核算,存货出入库凭证处理,核算报表查询,期初期末处理及相关资料维护。三:入库核算1. 外购入库核算依次点击:供应链存货核算入库核算外购入库核算 如下图所示:打开外购入库单界面,如下图:进入此界面,将过滤出所有本期已审核,已钩稽的发票。可以按shift连续多选或者按CTRL不连续的多个选择,点击工具栏上的“核算”即完成外购入库单的核算过程。注:1.外购入库核算的是本期所有来票的单据,本期入库但为来票的不在这里进行核算,应列为暂估入库进行估价入账。 2.外购入库的前

    5、提必须是本期的单据,并且是审核钩稽后的单据。否则的话在外购入库核算界面将过滤不出来。2.存货估价入账依次点击【供应链】【存货核算】【入库核算】【存货估价入账】,如下图所示:点击存货估价入账,系统将过滤出本期所有的已经入库但当月发票未到,未与发票钩稽的外购入库单据。核算的具体含义通俗的讲就是进行入库单据上金额的确认工作。3.自制入库核算4.其他入库核算5委外加工核算注:这三种核算方式不涉及到具体的业务,在这里就不做详细介绍。四:出库核算1红字出库核算依次点击供应链存货核算出库核算红字出库核算注: 由于红字单据一直都作为一种特殊的单据存在,在系统中,对于红字出入库单在加权平均和计划成本法下如何影响

    6、物料的发出成本进行自定义,系统提供了如下的定义界面:依次点击系统设置系统设置存货核算系统设置,选择核算系统选项打开如下图:在第三17个选项中,双击右边的值打开如下图在这里可以对红字出入库单据进行自定义设置。2.材料出库核算依次点击【供应链】【存货核算】【出库核算】【材料出库核算】,在业务中经常用到此业务,在这里进行重点讲解。双击打开,如下图:点击下一步,出现“物料过滤”界面,如下图:*选择结转本期所有物料时,会对所有非自制物料核算出库成本。*选择结转指定物料类下所有物料时,需指定非明细的物料类。*选择指定物料代码段,需指定物料代码段。*选择指定物料,可只核算某一个物料的出库成本。点击下一步,出

    7、现如下图示:*【写结转报告】确定是否记录计算过程,选中了此选项,才能选择与该选项相关的下列三个选项。*【只写结转有误的物料】只结结转出现错误的物料写结转报告。*【写成本计算单】记录物料出库核算的详细计算过程,费时较多*【写错误日志】结转出错时记录错误日志*【输出路径】选择结转报告的输出路径,默认客户端安装目录下,建议用户修改。*【遇结转错误时停止结转】 选中此选择时,一但出现核算错误,会中断核算过程。*【每次结转物料数量】 此数值会影响结转速度,可根据经验调节。点击下一步,出现如下图示:结转完成后,出现如下图示:点击查看报告,系统会给出所有结转物料的结果,如发生错误,系统会给出错误提示 :点击

    8、成本计算表,查看结转错误的原因,如下图:注:一般结转错误的原因主要是以下几种情况:a.入库单无单价b.没有入库,已经出库。系统无法根据加权平均算出出库单价3.产成品出库核算产成品出库在这里不做介绍。4.不确定单价单据维护单击【不确定单价单据】,弹出“过滤”界面(本期已审核为默认条件),若选全部,则可直接单击【确定】,显示所有的不确定单价的单据,不确定单价的单据在出库核算过程中产生。主要包括以下几种类型:1. 本期未核算的入库单,表现为入库单上单价、金额为零,包括红字入库单。2. 出库时,出现负结存,根据负结存出库核算选项,仍核算不出单价的蓝字出库单。3. 核算时当前出库单价为负数,导致无法更新

    9、单价的蓝字出库单。4. 分仓(组)核算调拨单时,调入仓库先核算,而调出仓库后核算。双击某一行,弹出该行所对应的单据,用户可录入单价,系统计算出金额,或录入金额,由系统倒算出单价。也可通过“无单价单据更新”模块的相关功能实现单据上的单价的更新工作。一般情况下,不确定单价单据是对应于出库核算的,比如进行了材料出库核算后,会产生不确定单价单据,可以到此功能中来维护;如果又进行产成品出库核算,也会产生不确定单价单据,则也可以到此功能中来维护;五:凭证处理1凭证模板在生成凭证前,必须先进行凭证模板的制定。选择具体的业务类型,新增如下图:注:如果科目来源选择按“凭证模板”方式的话,科目按F7进行选择。如果

    10、选择除次方式以外的任何方式的话,就不可以自己选择,系统根据相应单据或者物料设置自动引入科目。2生成凭证点击生成凭证进入如下界面,选择某一业务类型,点击重设,出现过滤界面,选择出需要生成凭证的单据。系统提供三种生成凭证的方式a. 按单生成凭证即一张单据就生成一张凭证b. 按单据类型生成汇总凭证即对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证c. 所有单据汇总生成凭证即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据,使用这种模式汇总生成凭证,则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证3查询凭证所有在供应链系统生成的凭证都可以在这里进行查询六:期末处理1. 关帐、反关帐、对账用户可根据企业实际情况选用此功能,是否关账并不影响期末结账2. 结账点击下一步,即完成对本期供应链系统的结账工作。七:问题总结1 日期的问题。单据上的日期默认取计算机的日期,有时候明明单据已经做过,但却怎么也查询不到,有可能就是日期填错了。核算的时候只核算当期的单据。2 所有的单据都必须审核,所以在做完单据的时候,保存审核一块完成,这样就不会有什么遗漏。3 出库单价需要系统核算,不要手工录入,如果手工录入的话,容易出现异常金额(零数量零单价正或负金额)的现象。4 还有一个负出库的问题,要严格控制,因为这样可能导致系统核算不出出库成本,而且可能导致成本数越积越大。


    注意事项

    本文(金蝶K3存货核算操作手册.docx)为本站会员主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

    经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2


    收起
    展开