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    质量管理体系评审记录.docx

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    质量管理体系评审记录.docx

    1、质量管理体系评审记录质量管理体系评审记录(适用于有分支机构 -总部)评审项目及内容评审方法及要求评定 结果评审记录1质里官理体系1.1是否建立了文件化的质量管理 体系。质量体系文件的结构是否合理,各层次文件是否齐全查阅质量管理体系文件。体系文件一般包 括:质量方针、质量目标、质量手册、程 序文件、作业指导文件、管理制度、记录 表格以及与检验检测有关的外来文件符合基本符合不符合不适用1.2制定的质量方针是否与检验机 构的工作相适应。质量目标是否可量化考核, 是否 可分解,其分解考核是否包含了分支 机构1查阅质量方针的适宜性。2查阅质量目标及其考核办法、考核记录符合基本符合不符合不适用1.3质量管

    2、理体系文件是否被相关 人员获得、理解,是否有发放记录, 其发放、培训是否包含了 分支机构1查阅体系文件的发放记录。2查阅体系文件宣贯记录。3抽查管理人员、检验人员熟悉和理解质 量管理体系文件(包括质量方针、目标) 的程度符合基本符合不符合不适用1.4质量管理体系是否已持续有效 运行3个月以上查阅体系运行记录(如文件发放记录、宣 贯学习记录等)符合基本符合不符合不适用1.5内设机构、分支机构的设置 及职 责是否明确。是否绘制了组织机构图,是否包 含了分支机构。总部与分支机构的关系和检验任务范围是否明确1查阅组织机构图、部门职责。2查阅总部对分支机构检验任务授权文件符合基本符合不符合不适用1.6是

    3、否设置技术负责人、质量负责 人、检验检测责任师,设置是否合理。是否任命分支机构负责人,是否 明确分支机构关键岗位人员的设置 要求,设置是否满足需要。是否制订对检验检测质量有影 响的人员的岗位职责或岗位说明书, 明确规定其职责、权限1查阅总部及分支机构负责人、 技术负责 人、质量负责人、检验 检测责任师的任命 文件。2查阅技术质量管理人员、检验检测人员 的岗位职责或岗位说明书。岗位职责或岗 位说明书通常包括专业知识和经验要求、 任职资格和培训要求、权限和相互关系等 内容符合基本符合不符合不适用评审项目及内容评审方法及要求评定 结果评审记录1.7是否向社会作出履行法律责任、接受政府监督、持续改进质

    4、量管理体 系、保持公正性、保守客户机密等方 面的承诺1查阅机构声明、持续改进质量管理体系 的承诺。2查阅保密和保护所有权措施符合基本符合不符合不适用1.8机构内部是否建立了有效的沟通途径1通过请示、通知、检查、监督、交谈或 查阅会议记录等方式查机构内部沟通途 径。2查阅汇报工作见证符合基本符合不符合不适用2文件控制2.1是否建立了文件控制程序, 程序 内容是否合理。是否明确总部与分支机构文件控制的权限和要求查阅文件控制程序。该文件一般包括对文 件的编制、定期评审、批准、发放、使用、 更改、再次批准、修改状态标识、回收和 作废等以及分级管理方面的控制要求(第 一种类型的分支机构,不能批准质量管理

    5、 体系文件)。查阅对分支机构的文件管理规定符合基本符合不符合不适用2.2是否对质量体系文件进行有效 控制1查阅文件发布前的审核、批准记录。2查阅定期进行的文件评审记录。3查阅文件的唯一性标识、修订状态标识。4查阅总部及分支机构受控文件的发放及 回收记录。5抽查相关人员拥有的受控文件,了解文 件的受控情况。6查阅作废文件保留目录及其存放管理状 况。7查阅保存在计算机系统中的文件控制情 况(如:发布权、修订权、一致性等的控 制)。8查阅分支机构文件报批(备案)管理的 相关记录符合基本符合不符合不适用2.3对外来文件的控制是否符合规安全技术规范、标准是否有正式 版本。是否与申请核准项目相适应总部是否

    6、建立了现行有效的外来文件目录并实时更新查阅受控文件的发放及回收记录。查阅发布的外来文件目录,确认法律、法 规、规章、安全技术规范、标准的适应性、 有效性符合基本符合不符合不适用评审项目及内容评审方法及要求评定 结果评审记录3管理评审3.1是否建立了管理评审程序文件, 程序内容是否合理是否包含了对分支机构的控制 要求查阅管理评审程序文件。该文件一般包括 评审的范围、时机、组织、输入、输岀、 改进的机会等方面的控制要求符合基本符合不符合不适用3.2是否按规定的周期、要求进行管理评审查阅管理评审计划以及最近一次管理评审记录符合基本符合不符合不适用3.3管理评审输入是否全面,是否覆 盖分支机构。是否对

    7、质量方针、质量目标持续 适宜性进行评审。管理评审输岀结果是否明确。管理评审的改进措施是否得到实施查阅最近一次管理评审活动的全部记录资 料,主要包括:管理评审计划、会议通知、 管理评审输入资料、会议记录、管理评审 报告、纠正措施实施记录等符合基本符合不符合不适用4人力资源管理4.1是否建立了人员培训管理程序 文件,程序内容是否合理。是否明确总部与分支机构人员 培训管理的权限和要求查阅人员培训管理程序文件。该文件一般 包括人员聘用、培训计划、培训考核、岗 位任职要求、人员技术档案 以及分级管理 等方面的控制要求符合基本符合不符合不适用4.2从事管理和检验检测的人员是否办理了合法聘用手续,是否覆盖分

    8、 支机构1抽查管理和检验检测人员的聘用手续。2对于调入的总部及分支机构检验检测人 员的人员,查阅检验检测资格证变更手续符合基本符合不符合不适用4.3是否制定年度培训计划。计划是否与检验机构当前和今后的任务相适应,是否覆盖分支机构查阅年度人员培训计划符合基本符合不符合不适用4.4是否实施了培训计划,是否有培 训记录查阅人员培训(考核)记录,判断培训计划的实施情况符合基本符合不符合不适用评审项目及内容评审方法及要求评定 结果评审记录4.5是否建立了人员技术档案, 档案 内容是否齐全(相关教育、培训和资 格、技能、经历的记录)抽查专业技术人员和持证人员技术档案(抽查10%且不少于5人)符合基本符合不

    9、符合不适用4.6是否根据任务分工,明确分支机 构人力资源配备要求、人力资源共享 管理要求1查阅对分支机构任务授权文件、人员名 单。2查阅人力资源共享的路径与管理规定。3对发生人力资源共享的,查阅相关见证符合基本符合不符合不适用5检验检测设备5.1是否建立了检验检测设备的管 理程序文件,程序内容是否合理,是 否明确共享设备的控制要求。是否明确总部与分支机构设备 管理的权限和要求1查阅检验检测设备管理程序文件。该文 件一般包括检验检测设备的购置、验收、 安全处置、运输、存放、使用、维护、检定(校准)、修理、保养、报废以及分级管 理等方面的控制要求。2设备共享的控制要求应包括共享路径、 存放地、检定

    10、(校准)、档案管理等规定符合基本符合不符合不适用5.2租借设备的使用是否符合要求。借岀设备的管理是否符合要求1查阅租借设备的使用管理记录 (检定/校 准证书等)。2查阅借岀设备返回后的记录(核查记录等)。3对发生设备共享的,查阅相关见证符合基本符合不符合不适用5.3检验检测设备的规格、精度等级 是否符合相应规范的要求抽查检验检测设备的技术指标(抽查5%且 不少于5台)符合基本符合不符合不适用5.4检验检测设备是否按规定进行 了检定/校准。检验检测设备是否有检定/校准 状态标识,是否具有唯一性标识。注:国家强制检定目录以外的可采用校准或自校准1查阅检验检测设备检定/校准计划,抽查 检定/校准证书

    11、报告(抽查 5%且不少于5 台)。2对于采用自校准的,检查自校准规程和 自校准记录。3检查检验检测设备的检定 /校准状态标识、唯一性标识并与设备台帐核对符合基本符合不符合不适用5.5检验检测设备是否有使用说明 书或操作规程,是否被检测人员方便 获得1抽查设备使用说明书或操作规程(抽查 不少于5台)。2查看设备使用说明书或操作规程的文件 发放及回收记录符合基本符合不符合不适用评审项目及内容评审方法及要求评定 结果评审记录5.6是否建立了检验检测设备档案。 档案内容是否符合要求抽查检验检测设备档案(抽查5%且不少于 5台)。档案内容一般应包括:采购文件、 随机文件、验收记录、检定(校准)记录、 维

    12、护保养记录等符合基本符合不符合不适用5.7对过载或者误操作等岀现的可 疑结果,或者已表明有缺陷以及超岀 规定限度的检验检测设备是否规定 了控制要求。是否按照规定要求进行 处理1查阅设备管理程序文件或相关控制文 件。2查阅有关处置记录符合基本符合不符合不适用5.8当无法溯源到国家或者国际计 量基准时,是否进行了自校准或比对1查阅自校准方法、比对规定。2查阅自校准记录。3查阅比对记录符合基本符合不符合不适用6检验检测设施与环境条件6.1是否明确设施和环境条件的管 理规定(或程序文件)查阅设施和环境条件的管理规定。该规定 一般包括各类特种设备现场检验环境条件 要求(如磁粉检测对表面可见光照度要求、

    13、渗透检测对环境温度的要求、入罐内时通 风要求、电梯检验电压波动要求、塔式起 重机检验的风速要求等)和设施条件要求(如暗室亮度要求、天平室温湿度要求、 试剂配置通风要求等)符合基本符合不符合不适用6.2设施和环境条件是否满足检验 检测要求,是否对检验检测质量、结 果产生不良影响现场查看设施和环境条件符合基本符合不符合不适用6.3当设施和环境条件对检验检测 结果质量有影响时或与检测结果相 关时,是否记录环境条件查阅相关记录符合基本符合不符合不适用6.4是否明确有关的健康、环保要求1查阅特殊检测设备(如射线源)、特定检 测场所(如射线曝光室)的资质证明。2现场查看罐车检验、气瓶检验、锅炉介 质监测等

    14、项目的“三废”排放规定符合基本符合不符合不适用评审项目及内容评审方法及要求评定 结果评审记录7与客户有关的过程控制7.1是否建立了工作指令控制或合 同评审程序文件,程序内容是否合 理。是否明确了总部与分支机构工 作指令控制或合同评审的权限和要 求查阅工作指令控制或合同评审程序文件。 该文件一般包括:评审方式、评审权限、 合同条件、工作指令的下达、合同的变更 以及分级管理等方面的控制要求符合基本符合不符合不适用7.2是否对工作指令或者合同评审进行 有效控制查阅合同评审记录或检验申请书(报检单)/ 检验任务单(工作指令)等符合基本符合不符合不适用7.3合同变更时,是否重新进行评 审。变更工作指令或

    15、者合同的任何修 改是否通知相关的人员查阅工作指令或合同评审变更记录符合基本符合不符合不适用7.4是否告知客户应准备的技术资 料、检验现场的准备、检验检测时的 配合工作及安全措施查阅相关检验合同或告知单等资料符合基本符合不符合不适用7.5是否向客户公开办事程序,收费 标准、服务承诺等事项现场查看机构向客户公开的办事程序、服 务承诺,收费标准等符合基本符合不符合不适用7.6是否定期或不定期以会议、走 访、问卷等形式征求客户的意见与建 议查阅相关会议、走访、问卷等记录符合基本符合不符合不适用8检验检测方法8.1是否建立了检验检测方法的确 定和应用程序文件。程序内容是否合 理。是否明确总部与分支机构确

    16、定 和应用检验检测方法的权限和控制 要求查阅检验检测方法的确定和应用程序文 件。该文件一般包括检验检测方法的选择、 作业指导文件的编制、非标方法的评审、 方法的应用、方法的偏离以及分级管理等 方面的控制要求(第一类的分支机构不能 批准检验检测作业指导文件)符合基本符合不符合不适用评审项目及内容评审方法及要求评定 结果评审记录8.2检验检测方法是否采用法律、法 规、技术规范明确规定的标准、 方法。作业指导文件的形成过程是否 规范。是否由足够资格和能力的人员 审核批准1查阅作业指导文件的编制依据2查阅作业指导文件编制、审核、批准见 证3查阅分支机构文件报批(备案)管理的 相关记录符合基本符合不符合

    17、不适用8.3非标准检验检测方法的制定是 否符合要求,是否征得客户的确认、 并告知监察部门注:非标准检验方法:指无标准 依据的检验方法、扩大标准使用范围 的检验方法;法定检验因无检验规程 /规则而自行制定的检验方法1查阅非标准检验检测方法的评审记录及为非标准方法制订的作业指导书。2查阅客户确认的见证材料(如注明非标 准检验方法的合同、检验申请单等)和告 知监察部门的记录符合基本符合不符合不适用8.4检验检测方法的应用,是否符合 规定要求。检验检测方法的偏离是否经过技术负责人批准1结合现场跟踪检查以及与有关人员交谈 和考核,核实检验检测方法的正确运用和 实施。2查阅总部及分支机构偏离检验检测方法

    18、的相关申请、批准记录符合基本符合不符合不适用9采购与服务9.1对检验检测质量有影响的采购 服务和供应品的管理是否建立了程 序文件。程序内容是否合理。是否明确总部与分支机构采购 管理的权限和要求注:服务方包括检验检测设备维 修单位;供应品包括检验检测设备、 检验易耗品查阅采购服务和供应品管理程序文件。该文件一般包括对供应方(服务方)评价、采购申请、供应品验收以及分级管理 等方面的控制要求符合基本符合不符合不适用9.2对服务方、供应方是否进行评 价。是否建立了服务及供应方的档 案查阅供应方(服务方)评价相关见证符合基本符合不符合不适用9.3采购文件是否经过审查和批准。 采购是否均在合格服务和供方

    19、范围内1抽查供应品采购申请。2抽查12份供应品采购合同。3对统一审批的项目,查阅分支机构上报总部批准的见证资料符合基本符合不符合不适用评审项目及内容评审方法及要求评定 结果评审记录9.4采购的供应品是否验收抽查12份供应品验收记录符合基本符合不符合不适用10分包控制10.1是否建立分包控制规定(或程 序文件)。内容是否符合规定要求。是否明确总部与分支机构分包 管理的权限和要求查阅分包控制规定(如不发生分包,可不 编制此规定)。控制规定一般包括:分包方 评价、分包申请、分包方的监督 以及分级管理等方面的控制要求符合基本符合不符合不适用10.2对分包方是否进行了评审和控 制。是否建立了分包方档案1

    20、查阅分包方评价记录。2查阅分包方名录、档案。3查阅分包申请、批准记录。4查阅对分包方的监督记录符合基本符合不符合不适用10.3是否有超范围分包情况查阅分包协议、分包合同以及对应的检验 报告符合基本符合不符合不适用11样品控制11.1是否建立了样品控制程序文 件。程序内容是否合理。是否明确总部与分支机构样品 管理的权限和要求。注:样品一般指安全阀、锅炉水 质、气瓶、限速器等查阅样品控制程序文件。该文件一般包括 样品的接受、标识、处置、保护、储存、 留样和(或)清理 以及分级管理等方面的 控制要求符合基本符合不符合不适用11.2是否实施了样品控制现场查看样品管理情况(如识别标识、流转、摆放等)符合

    21、基本符合不符合不适用12安全管理12.1是否建立了安全管理体系或安 全管理程序文件。内容是否合理 。是否明确总部与分支机构安全 管理的权限和要求查阅“安全管理手册”或安全控制程序等 文件。该文件一般包括控制范围、危险源 的辨识、风险评价、风险控制以及安全控 制措施、安全应急措施以及分级管理等方 面的控制要求符合基本符合不符合不适用评审项目及内容评审方法及要求评定 结果评审记录12.2安全控制措施是否得到落实。 是否对员工进行了安全教育培训与 考核1查阅检验安全培训及考核记录 。2查阅安全措施实施情况的检查记录符合基本符合不符合不适用12.3是否建立劳动防护用品管理制 度1查阅有关管理职责和劳动

    22、防护用品管理 规定。2查阅总部及分支机构有关劳动防护用品 发放记录符合基本符合不符合不适用13记录13.1是否制定了记录的控制程序文 件,程序内容是否合理。是否明确总部与分支机构记录 控制的权限和要求查阅记录的控制程序文件。该文件一般包 括记录的标识(格式)、收集、检索、存取、 存档、保存期限和处置以及分级管理等方 面的控制要求符合基本符合不符合不适用13.2所有记录是否保存在合适的环 境中,是否易于检索1现场查看质量记录、安全记录、技术记 录的保存环境。2查阅各种记录的检索方式符合基本符合不符合不适用14技术质量问题处理14.1相关的程序或管理规定中是否 包含了技术质量问题处理的内容,是 否

    23、明确重大技术质量问题的范围。是否明确总部与分支机构技术 质量问题控制的权限和要求查阅相关的程序或管理规定中技术质量问题处理的内容符合基本符合不符合不适用14.2是否按规定处理技术质量问题查阅技术质量问题处理的见证符合基本符合不符合不适用15报告15.1是否制定了检验报告的控制规 定(或程序文件)。内容是否合理。是否明确总部与分支机构检验报告控制的权限和要求查阅检验报告的控制规定。该规定一般包 括:检验报告的格式、填写、审核、批准、 盖章、分包信息、发送、更改、储存条件、 保存、借阅、销毁 以及分级管理等方面的 控制要求符合基本符合不符合不适用评审项目及内容评审方法及要求评定 结果评审记录15.

    24、2是否对检验用章的管理作岀规 定,内容是否合理。是否明确总部与分支机构检验用章 管理的权限和要求查阅检验用章管理规定。 该规定一般包括: 检验专用章(包括各分支机构印章印模) 的制作、保管、批准使用 以及分级管理等符合基本符合不符合不适用15.3报告存档、借阅是否符合要求1查阅报告存档记录。2查阅报告的借阅记录符合基本符合不符合不适用16检验检测质量监督16.1是否建立了对检验检测过程和 结果监督的程序文件。程序内容是否 合理。是否明确总部与分支机构检验用章管理的权限和要求查阅检验检测过程和结果监督程序文件。该文件一般包括监督的组织、监督的方式、 监督结果的评价以及分级管理等方面的控 制要求符

    25、合基本符合不符合不适用16.2是否按规定实施监督查阅年度检验检测质量监督计划。查阅检验检测质量监督的实施记录(人员 工作质量监督、报告抽查、检验机构比对 等)符合基本符合不符合不适用17内部审核17.1是否制订了内部审核管理程序 文件。程序内容是否合理。是否明确对分支机构审核要求查阅内部审核程序文件。该文件一般包括 内部审核时机、组织、不符合的纠正与纠 正措施等方面的控制要求符合基本符合不符合不适用17.2是否按照预先制定的计划和程 序,定期进行内部审核。内部审核实施是否符合要求。内部审核是否覆盖了质量管理 体系的所有过程所有部门、 分支机构。审核人员的选择是否由经过培 训和具有经验的人员执行

    26、。内部审核人员是否独立于被审 核的活动。是否及时采取纠正或纠正措施。 是否对纠正或纠正措施进行了跟踪 验证查阅最近一次完整的内部审核的全套资料(一般有:内部审核会议通知、年度内部 审核计划、内部审核检查表、不符合报告、 内部审核报告、纠正措施实施记录等),了 解内部审核的实施情况符合基本符合不符合不适用18不符合控制评审项目及内容评审方法及要求评定 结果评审记录18.1是否建立了不符合控制程序文 件。程序内容是否合理。是否明确分支机构不符合控制 的权限和要求查阅不符合控制程序文件。该文件一般包 括不符合的来源、不符合的评价、纠正或 纠正措施以及分级管理等处理权限方面的 控制要求符合基本符合不符

    27、合不适用18.2是否对不符合的严重性进行评 价。是否进行纠正。是否对采取纠正措施的必要性 进行评价查阅不符合纠正记录或纠正措施实施记录符合基本符合不符合不适用19投诉与抱怨19.1是否建立了投诉与抱怨处理程 序文件。程序内容是否合理 。是否明确总部与分支机构投诉 与抱怨处理的权限和要求查阅投诉与抱怨处理程序文件。该文件一 般包括对投诉与抱怨的受理、调查、处理、 纠正或纠正措施以及分级管理等方面的控 制要求符合基本符合不符合不适用19.2是否按规定对投诉与抱怨进行 处理查阅总部与分支机构投诉与抱怨的处理记 录符合基本符合不符合不适用20数据分析20.1是否制定了数据分析的控制规定。程序内容是否合理是否包含了分支机构数据收集、分析的管理权限和要求查阅数据分析的控制规定。控制规定一般 包括:数据的来源、内容、确定、收集、 分析、改进机会等方面的控制要求。符合基本符合不符合不适用20.2数据分析是否提供总部与分支 机构的足够信息。检验检测机构是否能及时利用 这些信息来评价体系的有效性和适 宜性,寻找对体系持续改进的机会查阅检验


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