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    公司员工合理化建议奖励办法.doc

    • 资源ID:2509976       资源大小:54.50KB        全文页数:5页
    • 资源格式: DOC        下载积分:10金币
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    公司员工合理化建议奖励办法.doc

    1、公司员工合理化建议奖励办法为鼓励员工积极提出合理化建议,推动公司管理创新、技术创新、工艺创新,特制定员工合理化建议奖励办法。1 适用范围本办法所称的合理化建议,是指公司全体员工提出的节约成本、增加安全、提高效益、改进工作流程或管理创新的合理化建议,以及技术创新、工作方式改进等诸方面的构想和方案。1.1 合理化建议的受理范围: 1、管理模式、管理方式的创新与改进。2、提高生产设备利用率,降低设备故障率的改进措施和方案。3、优化工作流程、工作标准及提高安全措施的改进。4、技术创新、作业方式的改进。5、工具、设备、仪器的改进。6、增强公司企业文化建设,提高公司内外部形象的建议。7、原辅材料、能源节约

    2、和三废利用的建议。8、提升客户满意度的改进措施和方案。8、与其他有关降低成本与费用、提高效率和工作合理化等事项。1.2 以下内容不在受理范围内:1、抱怨、投诉。2、对于个人工资、福利方面的要求。3、关于人事任免方面的建议。4、公认的事实或正在改善的。5、已被采用过或前已有的重复建议。6、在正常工作渠道被指令执行的(本职岗位职责范围)。7、无具体实施方案的建议。2 组织机构与工作职责2.1合理化建议领导小组:组长:尹家彤副组长:李红刚、姚小峥组员:周光荣、熊四华、郭志、费峰、陈戴秘书组:危力军、各部门助理或指定人员2.2管理部负责各类建议的收集、资格审查、登记、传递、督办、存档等日常工作。2.3

    3、 领导小组批复合理化建议的最终审查意见,并确定奖励标准。2.4各部门负责人负责本部门合理化建议的整改、反馈等工作。3 工作程序3.1.受理3.1.1员工可随时提出合理化建议,填写合理化建议单(必要时应附图纸、数据、资料等)后,交给本部门助理或指定人员。每月15日前,部门汇总后统一交至管理部。3.1.2管理部在收建议单后,应即时进行登记,并对提案内容是否符合规定受理范围提出初步资格审查意见。如可受理,则将意见转呈相关领导或合理化建议领导小组会签;如不受理,则应清楚、准确地告知原因。3.1.3 每个部门每月的合理化建议条数不低于部门总人数的10%,最低1条。3.2 审查3.2.1 管理部将受理的合

    4、理化建议单提交合理化建议领导小组批准立项,并及时传递和跟进相关部门负责人,部门负责人须在规定期限内提出审查意见。3.2.2 合理化建议如涉及两个以上业务部门,则由提案列出的第一顺序部门负责协调,直至提出审查意见。3.2.3 合理化建议如针对公司整体,则由管理部呈公司领导会签。3.2.4 审查部门负责人对不予受理或暂以保留的,应及时填写合理化建议单,并注明理由,由管理部转呈批示领导。3.2.5 对正式受理的建议,管理部落实建议执行部门和主办人,并将建议执行部门和主办人的反馈意见,及取得的预期经济效益等情况,报合理化建议领导小组,并执行相关奖励。3.2.6 合理化建议审查期限,依据建议项目分为两个

    5、期限:1.1条受理范围3、4、5项为两周,其余各项为一周。3.3 实施3.3.1 合理化建议正式受理后,受理部门应及时填写合理化建议受理执行计划,交管理部报审批领导批准后实施。3.3.2 合理化建议受理执行计划由管理部负责跟进检视。3.4 评级合理化建议的奖励等级,按其重要性及取得的经济效益分为五级:A级:重要的、创新性的,有科学依据,可行性强,经济效益高。B级:较重要的、改良性的,目的明确,有可行性,投入少,见效快。C级:一般性的,针对解决个别问题点,内容清楚,可操作性强。D级:对现有正常管理或经营有所改善,作用和效益较小。E级:建议内容抽象,缺乏新意,不具可操作性。3.5 奖励合理化建议的

    6、奖励标准:1、评定为A级的合理化建议,每项提案发给500元奖金;价值重大者,可由合理化建议领导小组商议给予特别奖励。2、评定为B级的合理化建议,每项提案发给300元奖金。3、评定为C级的合理化建议,每项提案发给100元奖金。4、评定为D级的合理化建议,每项提案发给50元奖金。5、评定为E级的合理化建议,无奖金。3.6 奖励规定1、合理化建议奖励一般按月发放。2、建议项目将作为公司员工绩效考核、加薪升职的重要依据。3.7 奖励经费1、奖励经费在每年年初由公司在该年度预算中列支,由公司领导批准后执行。2、重大合理化建议的奖励,由公司合理化建议领导小组评审后,由公司专门发放。4 本办法由管理部负责解

    7、释,经合理化建议领导小组批准后即日执行。附件1:合理化建议单附件2:合理化建议受理执行计划合理化建议单建议改进项目名称建议人姓名所属部门职务日期建议改进项目的现状分析(可附页):建议改进项目实施方案、方法、措施等的说明(可附页):评审意见合理化建议领导小组初审意见1.属于不予受理范畴(标明哪一类);2.请相关领导批示(转呈相关领导或会签)。 承办人签字合理化建议领导小组意见1.不采纳;2.建议采纳。 批阅领导签字相关部门整改意见1.将根据此建议整改(可附页填写执行计划);2.请领导重新考虑此建议可行性(可附页填写理由)。 部门负责人签字合理化建议领导小组督办意见1.转呈相关领导;2.请相关部门推进落实。 督办人签字合理化建议受理执行计划受理改进项目名称受理人姓名所属部门职务日期受理执行计划:预期产生的效益(成果):评审意见合理化建议领导小组初审意见1.已按规定填写执行计划与产生的效益(转呈审批领导);2.未按规定填写(请受理人重新填写)。 部门负责人签字合理化建议领导小组意见1.请重新修改计划(注明简要理由);2.同意,请按计划执行。 批阅领导签字受理部门执行情况1. 已执行,并产生预期效果;2. 因新情况,无法按期执行。 部门负责人签字合理化建议领导小组督办意见1.已落实;2.转呈相关领导。 督办人签字


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